(教)内部审计
¥
7
1.5折
¥
48
九品
库存2件
作者李雪
出版社立信会计出版社
出版时间2022-08
版次1
装帧其他
货号39+4
上书时间2024-06-18
商品详情
- 品相描述:九品
图书标准信息
-
作者
李雪
-
出版社
立信会计出版社
-
出版时间
2022-08
-
版次
1
-
ISBN
9787542971234
-
定价
48.00元
-
装帧
其他
-
开本
16开
-
纸张
胶版纸
-
页数
296页
-
字数
442千字
- 【内容简介】
-
本教材针对党和国家对我国内部审计的新要求、新规定以及国际组织的新规则,将全书分为三大部分,共计十二章。通过借鉴国际内部审计惯例和经验,本书充分反映了我国企业内部审计理论与实践发展的现状和趋势,力求做到理论联系实际,既阐述了内部审计的基本理论,又详细介绍了内部审计的实践主轴,同时对我国内部审计在促进市场经济发展的过程中所涉及的业务拓展,如风险管理、内部控制、公司治理、信息系统等几大领域也进行了阐述。本书引入了二维码技术,将时效性较强的一些知识及相关拓展内容,以二维码形式嵌入书中,学生及其他阅读者通过扫码可获取大量的多媒体学习资源,从而从静态的知识获取转变为利用实时更新的图片、动画和视频等网络在线信息资源进行的动态的学习,更具时效性,不断增强学生的自主学习、情景学习、协作学习效果。
- 【作者简介】
-
教授,硕士生导师,中国会计学会理事、中国审计学会会员,中国注册会计师协会会员,中国资深注册会计师,中国税务师协会会员。主要从事环境审计、审计理论与实务等方面的研究。主持科研课题多项。出版专著、教材多部。
- 【目录】
-
*
点击展开
点击收起
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价