• 正版现货新书 内部控制与评价 9787564229177 杨雪
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正版现货新书 内部控制与评价 9787564229177 杨雪

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作者杨雪

出版社上海财经大学出版社

ISBN9787564229177

出版时间2018-04

装帧平装

开本16开

定价49元

货号25246383

上书时间2024-12-09

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品相描述:全新
商品描述
导语摘要

本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章“内部控制的基础知识”;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章“管理活动内部控制”,第三章“业务活动内部控制”,第四章“信息活动内部控制”;第三篇是内部控制评审,其中包括第五章“内部控制评价与审计”。

本书不但可以作为会计专业和审计专业本科生的参考教材,而且适合公司高级管理人员、内部控制人员、内部审计人员阅读,以及财会人员以及其他相关人员阅读。

作者简介

杨雪,女,1976.4—,黑龙江省绥化人,吉林大学管理学博士,中国注册会计师协会会员。东北师范大学商学院副教授,会计学(中美合作)系主任,吉林省科龙节能有限公司独立董事。


 



目录

前言/1


篇 内部控制基础


章 内部控制的基础知识/3


 本章要点提示/3


 本章内容提要/3


 节 内部控制框架/3


  关键概念/5


  练习题/6


 第二节 我国企业内部控制规范体系/7


  关键概念/11


  本节综合案例/12


  练习题/13


第二篇 内部控制应用


第二章 管理活动内部控制/19


 本章要点提示/19


 本章内容提要/19


 节 组织架构/20


  关键概念/23


  本节综合案例/23


  练习题/24


 第二节 发展战略/25


  关键概念/30


  本节综合案例/30


  练习题/30


 第三节 人力资源/32


  关键概念/34


  本节综合案例/34


  练习题/35


 第四节 社会责任/36


  关键概念/40


  本节综合案例/40


  练习题/41


 第五节 企业文化/42


  关键概念/45


  本节综合案例/45


  练习题/45


 


第三章 业务活动内部控制/47


 本章要点提示/47


 本章内容提要/47


 节 资金活动/47


  关键概念/56


  本节综合案例/57


  练习题/58


 第二节 采购活动/60


  关键概念/67


  本节综合案例/67


  练习题/68


 第三节 资产管理/69


  关键概念/77


  本节综合案例/77


  练习题/79


 第四节 销售业务/81


  关键概念/86


  本节综合案例/86


  练习题/87


 第五节 研究与开发/88


  关键概念/94


  本节综合案例/94


  练习题/95


 第六节 工程项目/96


  关键概念/103


  本节综合案例/103


  练习题/104


 第七节 担保业务/106


  关键概念/111


  本节综合案例/112


  练习题/112


 第八节 业务外包/114


  关键概念/118


  本节综合案例/118


  练习题/118


 第九节 财务报告/120


  关键概念/126


  本节综合案例/126


  练习题/127


 第十节 全面预算/129


  关键概念/134


  本节综合案例/134


  练习题/135


 第十一节 合同管理/137


  关键概念/143


  本节综合案例/143


  练习题/144


 


第四章 信息活动内部控制/146


 本章要点提示/146


 本章内容提要/146


 节 内部信息传递/146


  关键概念/150


  本节综合案例/150


  练习题/150


 第二节 信息系统/152


  关键概念/157


  本节综合案例/157


  练习题/159


第三篇 内部控制评审


第五章  内部控制评价与审计/165


 本章要点提示/165


 本章内容提要/165


 节 内部控制评价/165


  关键概念/175


  本节综合案例/175


  练习题/178


 第二节 内部控制审计/182


  关键概念/189


  本节综合案例/189


  练习题/190


 


练习题参考答案/193


 


参考文献/217

内容摘要

本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章“内部控制的基础知识”;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章“管理活动内部控制”,第三章“业务活动内部控制”,第四章“信息活动内部控制”;第三篇是内部控制评审,其中包括第五章“内部控制评价与审计”。


本书不但可以作为会计专业和审计专业本科生的参考教材,而且适合公司高级管理人员、内部控制人员、内部审计人员阅读,以及财会人员以及其他相关人员阅读。

主编推荐

杨雪,女,1976.4—,黑龙江省绥化人,吉林大学管理学博士,中国注册会计师协会会员。东北师范大学商学院副教授,会计学(中美合作)系主任,吉林省科龙节能有限公司独立董事。

 



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