全新正版现货,以书名为准,放心购买,购书咨询18931383650朱老师
¥ 35.74 6.9折 ¥ 52 全新
库存4件
作者张红英
出版社厦门大学出版社
ISBN9787561576762
出版时间2020-01
装帧平装
开本16开
定价52元
货号1202028593
上书时间2024-10-13
内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审计主要方法,内部控制自我评价,舞弊审计,经济效益审计,风险管理审计等内容。每章附有案例分析及思考题。
正版现货新书 内部审计 9787040612264 主编李正
全新北京
¥ 22.46
正版现货新书 内部审计 9787565426162 王宝庆
全新北京
¥ 21.17
正版现货新书 内部审计学 9787514187342 叶
全新北京
¥ 33.36
正版现货 内部审计实务
九品潍坊
¥ 118.00
正版现货 内部审计基础
九品潍坊
¥ 58.00
正版现货 内部审计知识要素
九品潍坊
¥ 118.00
正版现货 内部控制审计论
九五品潍坊
¥ 23.80
正版现货 实施内部审计业务
九五品潍坊
¥ 58.00
正版现货新书 内部审计案例教程 9787560646817 陈静然
全新北京
¥ 16.93
正版现货新书 内部审计学 9787565427176 张建平主编
全新北京
¥ 25.40
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价